中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司2024-11-13
財(cái)務(wù)審計(jì)是一項(xiàng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及有關(guān)資料進(jìn)行的檢查、檢查和評(píng)估的工作。財(cái)務(wù)審計(jì)的目的是要確定企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性,它在確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)合法性、合規(guī)性、透明度等方面都起到了非常重要的作用。一般來(lái)說(shuō)?,財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、合規(guī)審計(jì)等。其中:
財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)是一項(xiàng)非常重要的工作。財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的主要目的就是要對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表展開(kāi)一系列的檢查和分析,從而確定企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是否與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)法律法規(guī)的要求相一致,以及是否真實(shí)地反映了企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
內(nèi)部控制審計(jì)是一種對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行評(píng)價(jià)、審查的行為。內(nèi)部控制制度是企業(yè)為保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性而制定的一系列制度和程序,主要包含了企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),內(nèi)部控制流程,財(cái)務(wù)報(bào)表制度等內(nèi)容。
合規(guī)審計(jì)就是對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性和合法性的審查。中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所可提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、高新認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、研發(fā)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等等,如果您有業(yè)務(wù)合作上的需求,您可以聯(lián)系我們,也可按照地址到訪公司,對(duì)我們進(jìn)行實(shí)地考察,企業(yè)也可以放心進(jìn)行選擇。
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