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民辦非年報(bào)審計(jì)流程是什么?確定審計(jì)項(xiàng)目:與審計(jì)會(huì)計(jì)事務(wù)所說(shuō)明審計(jì)的用途,報(bào)告使用者,報(bào)告的要求,以及出具的時(shí)間,項(xiàng)目的基本情況。確定屬于哪一類(lèi)審計(jì),確定審計(jì)項(xiàng)目。簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū):業(yè)務(wù)約定書(shū),是我們通常說(shuō)的業(yè)務(wù)合同。明確說(shuō)明審計(jì)的類(lèi)型,出具的時(shí)間,費(fèi)用等,以及雙方的責(zé)任及意外處理情況。保障雙方的權(quán)利和義務(wù)。收集審計(jì)資料:收集年報(bào)審計(jì)中,需要的各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),憑證等各類(lèi)審計(jì)資料。進(jìn)行審計(jì)工作:對(duì)提供的各類(lèi)審計(jì)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),憑證進(jìn)行審核工作。出具年報(bào)審計(jì)報(bào)告:與負(fù)責(zé)人交流說(shuō)明情況,出具年報(bào)審計(jì)報(bào)告。中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù),累計(jì)服務(wù)企業(yè)行業(yè)眾多,豐富的財(cái)稅經(jīng)驗(yàn),收費(fèi)規(guī)范透明,歡迎咨詢(xún)!工程預(yù)算審計(jì)公司有哪些
對(duì)于現(xiàn)在的工程項(xiàng)目來(lái)說(shuō),工程審計(jì)是非常重要的。工程審計(jì)主要審計(jì)哪些方面?1、工程立項(xiàng)及執(zhí)行情況。主要審查:(1)項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家的有關(guān)政策,(2)項(xiàng)目建設(shè)是否按基建程序進(jìn)行(3)是否按批準(zhǔn)的概算執(zhí)行,有無(wú)隨意超標(biāo)準(zhǔn)或超概算建設(shè)的行為,(4)資金來(lái)源、到位情況及資金拔付與使用情況(5)工程價(jià)款的支付是否按合同條款及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,(6)是否按規(guī)定留足工程尾款與質(zhì)保金,是否有挪用資金問(wèn)題。2、項(xiàng)目投資的建設(shè)成本。主要審核工程竣工圖是否與實(shí)物相符,建安工程投資、設(shè)備投資、其他費(fèi)用內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確,是否存在亂計(jì)或虛列成本等問(wèn)題,審查工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確,是否有高套定額取費(fèi)等3、審查工程制"執(zhí)行情況。特別是工程施工、物資采購(gòu)的招投標(biāo)、合同管理是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)程序進(jìn)行,是否合規(guī)、有效。4、交付使用資產(chǎn)審計(jì)。審查交付使用的固定資產(chǎn)是否真實(shí)、完整,移交手續(xù)是否齊全、合規(guī),有無(wú)虛交資產(chǎn)或賬外資產(chǎn)等問(wèn)題。
在招標(biāo)文件中,一般都會(huì)要求投標(biāo)人提交一份完整的招投標(biāo)審計(jì)報(bào)告,或者是資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等,而"完整"二字卻很容易被忽視。在投標(biāo)文件中,要確保數(shù)據(jù)的完整性,主要有三個(gè)方面:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注,也就是俗稱(chēng)的"三表一附注";在審核報(bào)告中附上由審核機(jī)構(gòu)加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證明;必須有兩位注冊(cè)會(huì)計(jì)師的簽名和印章。上述三個(gè)方面任何一個(gè)缺失,都會(huì)導(dǎo)致投標(biāo)人在評(píng)標(biāo)時(shí)被扣除分?jǐn)?shù),直至變成廢標(biāo)。另外,要指出的是,上述的招投標(biāo)審計(jì)報(bào)告不能用上一年的稅務(wù)報(bào)告來(lái)替代,否則很可能會(huì)被否決。做審計(jì)選擇中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,可信度高,是一家靠譜的審計(jì)公司!
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企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的目的就是要對(duì)內(nèi)控制度的合法性、充分性、有效性和適用性進(jìn)行評(píng)估。內(nèi)部控制的合法性、充分性、有效性及適宜性,具體表現(xiàn)為其能夠保障資產(chǎn)、資金的安全,即保障資產(chǎn)、資金的存在、完整、為我所有、金額正確、處于增值狀態(tài)。流程是怎么樣的?1、了解企業(yè)的內(nèi)部控制情況,并做出相應(yīng)的記錄。2、初步評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的健全性。3、實(shí)施符合性測(cè)試程序,證實(shí)有關(guān)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行的效果。4、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的強(qiáng)弱,評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn),確定在內(nèi)部控制薄弱的領(lǐng)域擴(kuò)展審計(jì)程序,制定實(shí)質(zhì)性審計(jì)方案。工程預(yù)算審計(jì)公司有哪些